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Control interno y auditoria con respecto al otorgamiento de creditos bancarios / Cano Florez, Catalina
Título : Control interno y auditoria con respecto al otorgamiento de creditos bancarios Tipo de documento: texto impreso Autores: Cano Florez, Catalina Editorial: Medellin : Fundacion Universitaria Maria Cano Otro editor: 2001 Dimensiones: 94 h Palabras clave: AUDITORIA BANCARIA AUDITORIA INTERNA CONTROL INTERNO Control interno y auditoria con respecto al otorgamiento de creditos bancarios [texto impreso] / Cano Florez, Catalina . - Medellin : Fundacion Universitaria Maria Cano : 2001, [s.d.] . - ; 94 h.
Palabras clave: AUDITORIA BANCARIA AUDITORIA INTERNA CONTROL INTERNO Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 003164 657.45 / C227 Libro Biblioteca Principal -Medellín General Excluido de préstamo Adaptar la mejor alternativa en la implementacion de un sistema de inventarios, que ayude a la gestion eficiente de la empresa. desde el punto de vista contable, administrativo y de control interno / Cifuentes Ariza, Milton Alberto
Título : Adaptar la mejor alternativa en la implementacion de un sistema de inventarios, que ayude a la gestion eficiente de la empresa. desde el punto de vista contable, administrativo y de control interno Tipo de documento: texto impreso Autores: Cifuentes Ariza, Milton Alberto Editorial: Medellin : Fundacion Universitaria Maria Cano Otro editor: 2006 Dimensiones: 1 CD Palabras clave: CONTROL INTERNO INVENTARIOS PRACTICAS EMPRESARIALES Adaptar la mejor alternativa en la implementacion de un sistema de inventarios, que ayude a la gestion eficiente de la empresa. desde el punto de vista contable, administrativo y de control interno [texto impreso] / Cifuentes Ariza, Milton Alberto . - Medellin : Fundacion Universitaria Maria Cano : 2006, [s.d.] . - ; 1 CD.
Palabras clave: CONTROL INTERNO INVENTARIOS PRACTICAS EMPRESARIALES Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado CD001214 CD IP 657.72 / C569 Libro Biblioteca Principal -Medellín General Excluido de préstamo Apoyo a Empresas Varias de Medellin E.S.P. para la implementacion del subsistema del control estrategico del modelo estandar de control interno "MECI 1000:2005" en el ano 2006 / Uribe Rivera, Astrid Aleida
Título : Apoyo a Empresas Varias de Medellin E.S.P. para la implementacion del subsistema del control estrategico del modelo estandar de control interno "MECI 1000:2005" en el ano 2006 Tipo de documento: texto impreso Autores: Uribe Rivera, Astrid Aleida Editorial: Medellin : Fundacion Universitaria Maria Cano Otro editor: 2006 Dimensiones: 1 CD Palabras clave: ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONTROL INTERNO ENTIDADES PUBLICAS PRACTICAS EMPRESARIALES Apoyo a Empresas Varias de Medellin E.S.P. para la implementacion del subsistema del control estrategico del modelo estandar de control interno "MECI 1000:2005" en el ano 2006 [texto impreso] / Uribe Rivera, Astrid Aleida . - Medellin : Fundacion Universitaria Maria Cano : 2006, [s.d.] . - ; 1 CD.
Palabras clave: ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONTROL INTERNO ENTIDADES PUBLICAS PRACTICAS EMPRESARIALES Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado CD001205 CD IP 658.4013 / U76 Libro Biblioteca Principal -Medellín General Excluido de préstamo Diseno de control interno para los puntos de venta de Dominos Pizza Medellin / Palacio Velasquez, Mauricio Alfredo
Título : Diseno de control interno para los puntos de venta de Dominos Pizza Medellin Tipo de documento: texto impreso Autores: Palacio Velasquez, Mauricio Alfredo Editorial: Medellin : Fundacion Universitaria Maria Cano Otro editor: 2006 Dimensiones: 1 CD Palabras clave: CONTROL INTERNO INVENTARIOS PRACTICAS EMPRESARIALES Diseno de control interno para los puntos de venta de Dominos Pizza Medellin [texto impreso] / Palacio Velasquez, Mauricio Alfredo . - Medellin : Fundacion Universitaria Maria Cano : 2006, [s.d.] . - ; 1 CD.
Palabras clave: CONTROL INTERNO INVENTARIOS PRACTICAS EMPRESARIALES Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado CD001228 CD IP 657.7 / S162 Libro Biblioteca Principal -Medellín General Excluido de préstamo Diseno e implementacion del control interno en el centro de salud de Timbio Empresa Social del Estado Municipio de Timbio Cauca / Bolanos Arcos, Hermes
Título : Diseno e implementacion del control interno en el centro de salud de Timbio Empresa Social del Estado Municipio de Timbio Cauca Tipo de documento: texto impreso Autores: Bolanos Arcos, Hermes Editorial: Popayan : Fundacion Universitaria Maria Cano Otro editor: 2004 Dimensiones: 1 CD Palabras clave: ADMINISTRACION DE RIESGOS CONTROL INTERNO POPAYAN-ESPECIALIZACION EN ALTA GERENCIA SERVICIOS DE SALUD Diseno e implementacion del control interno en el centro de salud de Timbio Empresa Social del Estado Municipio de Timbio Cauca [texto impreso] / Bolanos Arcos, Hermes . - Popayan : Fundacion Universitaria Maria Cano : 2004, [s.d.] . - ; 1 CD.
Palabras clave: ADMINISTRACION DE RIESGOS CONTROL INTERNO POPAYAN-ESPECIALIZACION EN ALTA GERENCIA SERVICIOS DE SALUD Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado CD000727 CD T 362.12 / B687 Libro Biblioteca Principal -Medellín General Excluido de préstamo Diseno e implementacion del sistema de control interno del programa de inventarios en la Empresa Pinturas Colombia, como herramienta y soporte administrativo / Arboleda Echavarria, Jovany Alberto
PermalinkDiseno e implementacion del sistema de control interno del programa de inventarios en la Empresa Pinturas y Entonacion LMJ Ltda., como herramienta y soporte administrativo / Calderon Calderon, Giovanna Astrid
PermalinkDiseno e implementacion de un sistema de control interno a las cuentas por cobrar en la empresa Gisaico / Londono David, Luis Alfonso
PermalinkDiseno de un Manual de Control Interno para el area de Tesoreria / Carvajal Alzate, Maria Jacqueline
PermalinkEl control Interno, la gerencia exitosa y 10 propuestas anticorrupción / Atehortua Rios, Carlos Alberto
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