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Manual de sensibilidad al cliente interno sobre auditoria interna en los procesos de manufactura y logistica en Coca-Cola FEMSA, Medellin / Aragon Marin, Andres Felipe
Título : Manual de sensibilidad al cliente interno sobre auditoria interna en los procesos de manufactura y logistica en Coca-Cola FEMSA, Medellin Tipo de documento: texto impreso Autores: Aragon Marin, Andres Felipe Editorial: Medellin : Fundacion Universitaria Maria Cano Otro editor: 2008 Dimensiones: 121 h + CD Palabras clave: ADMINISTRACION DE EMPRESAS AUDITORIA INTERNA LOGISTICA MANUALES TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS-ADMINISTRA DE EMPRESAS Manual de sensibilidad al cliente interno sobre auditoria interna en los procesos de manufactura y logistica en Coca-Cola FEMSA, Medellin [texto impreso] / Aragon Marin, Andres Felipe . - Medellin : Fundacion Universitaria Maria Cano : 2008, [s.d.] . - ; 121 h + CD.
Palabras clave: ADMINISTRACION DE EMPRESAS AUDITORIA INTERNA LOGISTICA MANUALES TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS-ADMINISTRA DE EMPRESAS Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 007023 T 657.45 / A659 Libro Biblioteca Principal -Medellín General Excluido de préstamo CD003501 T 657.45 / A659 Libro Biblioteca Principal -Medellín General Excluido de préstamo Auditoria al cumplimiento al proceso de renta en la Sociedad Renting Tecnologico S.A. primer semestre ano 2008 / Monsalve Casas, Liliana Lucia
Título : Auditoria al cumplimiento al proceso de renta en la Sociedad Renting Tecnologico S.A. primer semestre ano 2008 Tipo de documento: texto impreso Autores: Monsalve Casas, Liliana Lucia Editorial: Medellin : Fundacion Universitaria Maria Cano Otro editor: 2008 Dimensiones: 1 CD Palabras clave: AUDITORIA INTERNA CONTADURIA PUBLICA CONTROL INTERNO PRACTICAS EMPRESARIALES Auditoria al cumplimiento al proceso de renta en la Sociedad Renting Tecnologico S.A. primer semestre ano 2008 [texto impreso] / Monsalve Casas, Liliana Lucia . - Medellin : Fundacion Universitaria Maria Cano : 2008, [s.d.] . - ; 1 CD.
Palabras clave: AUDITORIA INTERNA CONTADURIA PUBLICA CONTROL INTERNO PRACTICAS EMPRESARIALES Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado CD001956 CD IP 657.45 / M754 Libro Biblioteca Principal -Medellín General Excluido de préstamo Auditoria y Control de los Procesos y Procedimientos Realizados en el area Administrativa y Contable en Assist Card de Colombia Sucursal Medellin / Gonzalez Molina, Ruben Dario
Título : Auditoria y Control de los Procesos y Procedimientos Realizados en el area Administrativa y Contable en Assist Card de Colombia Sucursal Medellin Tipo de documento: texto impreso Autores: Gonzalez Molina, Ruben Dario Editorial: Medellin : Fundacion Universitaria Maria Cano Otro editor: 2008 Dimensiones: 1 CD Palabras clave: AUDITORIA INTERNA CONTADURIA PUBLICA CONTROL INTERNO PRACTICAS EMPRESARIALES Auditoria y Control de los Procesos y Procedimientos Realizados en el area Administrativa y Contable en Assist Card de Colombia Sucursal Medellin [texto impreso] / Gonzalez Molina, Ruben Dario . - Medellin : Fundacion Universitaria Maria Cano : 2008, [s.d.] . - ; 1 CD.
Palabras clave: AUDITORIA INTERNA CONTADURIA PUBLICA CONTROL INTERNO PRACTICAS EMPRESARIALES Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado CD001951 CD IP 657.45 / G643a Libro Biblioteca Principal -Medellín General Excluido de préstamo Control interno y auditoria con respecto al otorgamiento de creditos bancarios / Cano Florez, Catalina
Título : Control interno y auditoria con respecto al otorgamiento de creditos bancarios Tipo de documento: texto impreso Autores: Cano Florez, Catalina Editorial: Medellin : Fundacion Universitaria Maria Cano Otro editor: 2001 Dimensiones: 94 h Palabras clave: AUDITORIA BANCARIA AUDITORIA INTERNA CONTROL INTERNO Control interno y auditoria con respecto al otorgamiento de creditos bancarios [texto impreso] / Cano Florez, Catalina . - Medellin : Fundacion Universitaria Maria Cano : 2001, [s.d.] . - ; 94 h.
Palabras clave: AUDITORIA BANCARIA AUDITORIA INTERNA CONTROL INTERNO Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 003164 657.45 / C227 Libro Biblioteca Principal -Medellín General Excluido de préstamo Informe anual de auditoria sobre el sistema de control interno contable -Vigencia 2007- / Atehortua Tabares, Lina Janet
Título : Informe anual de auditoria sobre el sistema de control interno contable -Vigencia 2007- Tipo de documento: texto impreso Autores: Atehortua Tabares, Lina Janet Editorial: Medellin : Fundacion Universitaria Maria Cano Otro editor: 2008 Dimensiones: 1 CD Palabras clave: AUDITORIA INTERNA CONTADURIA PUBLICA CONTROL INTERNO PRACTICAS EMPRESARIALES Informe anual de auditoria sobre el sistema de control interno contable -Vigencia 2007- [texto impreso] / Atehortua Tabares, Lina Janet . - Medellin : Fundacion Universitaria Maria Cano : 2008, [s.d.] . - ; 1 CD.
Palabras clave: AUDITORIA INTERNA CONTADURIA PUBLICA CONTROL INTERNO PRACTICAS EMPRESARIALES Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado CD001942 CD IP 657.45 / A864i Libro Biblioteca Principal -Medellín General Excluido de préstamo Practica empresarial en el area de auditoria empresa Stop S.A. / Sanchez Palacio, Jeisson
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