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Documentos en la biblioteca con la clasificación 657.458 - Contabilidad - Campos específicos de contabilidad - Auditoría - Auditoría (Administración) interna (1)
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Control interno
Título : Control interno : Informe coso Tipo de documento: texto impreso Autores: Mantilla Blanco, Samuel Alberto, Traductor Editorial: Bogota : Ecoe Ediciones Fecha de publicación: 2005 Colección: Textos universitarios Número de páginas: 342 p Il.: il. Dimensiones: Rústica ISBN/ISSN/DL: 978-958-648-346-9 Nota general: Título original Internacontrol-integrated framework Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA INTERNA, COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL, CONTROL INTERNO Clasificación: 657.458 - Contabilidad - Campos específicos de contabilidad - Auditoría - Auditoría (Administración) interna Resumen: Se incorporan en una sola estructura conceptual los distintos enfoques existentes a nivel mundial y genera un consenso para solucionar las múltiples dificultades que originaban confusión entre la gente de negocios, legisladores, reguladores y otros. Actualiza la práctica del control interno, lo mismo que los procesos de diseño, implementación y evaluación, al igual que los informes de los administradores sobre el mismo. Nota de contenido: Primera parte: Resumen ejecutivo. // Segunda parte: Framework (Estructura conceptual). // CAPÍTULO 1. Definición. // CAPÍTULO 2. Ambiente de control. // CAPÍTULO 3. Valoración de riesgos. // CAPÍTULO 4. Actividades de control. // CAPÍTULO 5. Información y comunicación. // CAPÍTULO 6. Monitoreo. // CAPÍTULO 7. Restricciones del control interno. // CAPÍTULO 8. Roles y responsabilidades. Control interno : Informe coso [texto impreso] / Mantilla Blanco, Samuel Alberto, Traductor . - Bogota : Ecoe Ediciones, 2005 . - 342 p : il. ; Rústica. - (Textos universitarios) .
ISBN : 978-958-648-346-9
Título original Internacontrol-integrated framework
Idioma : Español (spa)
Palabras clave: AUDITORIA INTERNA, COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL, CONTROL INTERNO Clasificación: 657.458 - Contabilidad - Campos específicos de contabilidad - Auditoría - Auditoría (Administración) interna Resumen: Se incorporan en una sola estructura conceptual los distintos enfoques existentes a nivel mundial y genera un consenso para solucionar las múltiples dificultades que originaban confusión entre la gente de negocios, legisladores, reguladores y otros. Actualiza la práctica del control interno, lo mismo que los procesos de diseño, implementación y evaluación, al igual que los informes de los administradores sobre el mismo. Nota de contenido: Primera parte: Resumen ejecutivo. // Segunda parte: Framework (Estructura conceptual). // CAPÍTULO 1. Definición. // CAPÍTULO 2. Ambiente de control. // CAPÍTULO 3. Valoración de riesgos. // CAPÍTULO 4. Actividades de control. // CAPÍTULO 5. Información y comunicación. // CAPÍTULO 6. Monitoreo. // CAPÍTULO 7. Restricciones del control interno. // CAPÍTULO 8. Roles y responsabilidades. Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 00002488 657.458/C764/Ej: 1 Libro Biblioteca Principal -Medellín Colección General Disponible 00002498 657.458/C764/Ej: 2 Libro Biblioteca Principal -Medellín Colección General Disponible 00007371 657.458/C764/Ej: 3 Libro Biblioteca Principal -Medellín Colección General Disponible 00007372 657.458/C764/Ej: 4 Libro Biblioteca Principal -Medellín Colección General Disponible